Perú

Auditoría Interna Senior: Control, Riesgo y Cumplimiento …, Trujillo

Auditoría Interna Senior: Control, Riesgo y Cumplimiento …, Trujillo
Descripción
Somos la cooperativa de ahorro y crédito líder en la región. Desde 1964 impulsamos el desarrollo y bienestar de nuestros asociados y de la sociedad en general, a través de productos y servicios financieros y no financiero; empleando tecnologías de avanzada, con colaboradores comprometidos con nuestros socios y con el fortalecimiento de la identidad Cooperativa. Requisitos

- Educación: Título Profesional en Economía, Administración, Contabilidad, Derecho o Ingenierías afines.
- Estudios Complementarios: Postgrado/Diplomado en Auditoría, Banca, Finanzas y Contabilidad (deseable); Gestión de Riesgos, Finanzas y/o Contabilidad (deseable).
- Calificación 100% Normal en el sistema Crediticio.
- Mínimo 3 años en cargos similares, de preferencia en cooperativas u otras entidades financieras.
- Normas Internacionales de Auditoría Interna.
- Conocimiento de regulación SBS.
- Procesos del negocio.
- Controles automatizados para auditoría (deseable).
- Conocimiento de análisis de datos, metodologías de auditoría basadas en riesgos, herramientas de gestión de auditoría y redacción de informes de auditoría.
- MS-Office (Word, Excel, Power Point). Habilidades y competencias

- Habilidades organizativas.
- Capacidad para trabajar en jornadas bajo presión.
- Buen trato interpersonal, actitud de servicio y compromiso.
- Buena comunicación.
- Honestidad e integridad.
- Ética profesional. Funciones

- Contribuir con el ejercicio del control interno posterior a los actos y operaciones de la Cooperativa a través del cumplimiento de las labores de control que se le asignen el Jefe de Unidad de Auditoría Interna, sobre la base de los lineamientos de la SBS y en cumplimiento del Plan Anual de Auditoría.
- Ejecutar las revisiones y auditorías establecidas en el programa de actividades del Plan Anual de Auditoría Interna, así como actividades no programadas cuando lo considere conveniente el Jefe de Unidad de Auditoría Interna.
- Apoyar en el desarrollo, actualización y/o modificación del Plan Anual de Auditoría Interna, reglamentos, manuales internos, así como informar a su Jefatura sobre los resultados de la operatividad de sus funciones asignadas y cumplir con los objetivos planteados en el Plan Anual de Auditoría.
- Elaborar los Planes de Trabajo de las auditorías realizadas por encargo del Jefe de Unidad de Auditoría Interna.
- Realizar arqueos de caja, valores y auditorías contables y especializadas.
- Evaluar el Sistema de Prevención del Lavado de Activos, Control Interno implementado, Gestión Integral de Riesgos, registro contable y valoración de las inversiones realizadas en la Cooperativa, el cumplimiento de los cronogramas de adecuación, normados por la Resolución SBS 480-2019 y las disposiciones legales que rigen a la Cooperativa.
- Verificar que la contabilidad sea llevada con estricta sujeción y veracidad a la normatividad vigente.
- Realizar auditorías operativas a las diferentes unidades orgánicas de la Cooperativa.
- Realizar visitas inopinadas en equipo con el Auditor Junior o Jefe de Unidad de Auditoría Interna.
- Realizar el seguimiento de la implementación de las recomendaciones emitidas por Auditoría Interna, Auditoría Externa y SBS. Ventajas

- Beneficio Laboral de acuerdo a Régimen Laboral General.
- Día libre por onomástico.
- Vida Ley, Essalud.
- Bono por escolaridad.
- Tarjetas de Consumo por festividades.
- Canasta Navideña. La Cooperativa León XIII es una organización socialmente responsable, que respeta la diversidad y no consiente actos de discriminación en sus procesos, velando por el cumplimiento de la Ley N° 29973 (Ley para las personas con discapacidad) y la Ley N° 26772 y N° 27270 (Ley contra actos de discriminación). Requerimientos – Educación mínima: Universitario; 3 años de experiencia.

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